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133****2770

,18年7月有一笔信息技术服务费,当时做账借:管理费用,贷现金,19年发现这笔票用是有发票的,且还有进项税,请问19年的账要怎么改回来?

2019-09-20

你好,借:应交税金-应交增值税-进项税额,贷:以前年度损益调整

2019-09-20
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133****2770

追问:但这个税在19年1月认证抵扣了,就是发现待认证进项税出现贷方才发现漏做的。今年可以红冲掉,再重新做一笔对的吗?

2019-09-20
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答疑老师

回答:你好,这样没必要,直接借:应交税金 贷以前年度损益调整

2019-09-20
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