
一套账里面,用了预付账款科目,还有用应付账款科目吗
2019-09-29
你好,可以的,这两个都可以用
2019-09-29
相关问答
热门问答
-
问信诺签电子合同签署以后可以作废吗
答你好,你得问下这个平台的客服
-
问纸质增值税普通发票的加油费发票左上角没有加油费三个字,是不是无效发票啊
答你好 发票载图发来看一下
-
问计学堂 > 答疑社区 > 问题详情
26日,400套Java程序设计软件完工入库(其中直接材料2000直接人工10000制造费用4000)是收、付、转款票据?
答您好 借:库存商品-Java程序设计软件 16000 贷:生产成本-直接材料 2000 生产成本-直接人工 10000 生产成本-制造费用 4000 转账凭证
-
问个体户申报个税:此项该怎么选择?税法规定:如您有综合所得收入时,仅可在综合所得申报中扣除“投资者减除费用、专项扣除、其他”。请您选择是否有综合所得申报。
答这个就是你这个业主,在这个个体户外有没有在其他地方有工薪收入,或者劳务报酬,稿酬,特许权使用费的收入。
-
问劳务报酬不能分段算吗?例如5000元,4000元减800后按20%算,剩余的1000按20%
答你好 不可以的 个人所得税应纳税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额不能分段算
追问:那我记得以前学的,用了预付账款,就全部用预付账款科目,这是什么情况啊
2019-09-29回答:同一个客户或者供应商只能用一个往来科目,是这样的
2019-09-29追问:是这样的,我们这边支付装修费,是分几次付款的,支付的时候,我用的预付账款,现在9月,我们要开始摊销了,但是款还没付完,我就计入了应付帐款科目,把之前预付的转到了长沙待摊费用科目。这样对吗?
2019-09-29追问:是这样的,我们这边支付装修费,是分几次付款的,支付的时候,我用的预付账款,现在9月,我们要开始摊销了,但是款还没付完,我就计入了应付帐款科目,把之前预付的转到了长沙待摊费用科目。这样对吗?
2019-09-29追问:是这样的,我们这边支付装修费,是分几次付款的,支付的时候,我用的预付账款,现在9月,我们要开始摊销了,但是款还没付完,我就计入了应付帐款科目,把之前预付的转到了长期待摊费用科目。这样对吗?
2019-09-29回答:你付完的时候要用冲销预付的,等你收到发票的时候,你收到票了吗?你做应付,你这样做不对
2019-09-29追问:那我应该怎么做啊
2019-09-29追问:还没有收到发票,但是我们这个月要摊销了
2019-09-29回答:你没收到票就不摊销,还是继续这样做就行,借预付贷银行这样,收到发票时借费用贷银行贷预付
2019-09-29追问:但是我们这个月必须要摊销了,怎么做账比较好啊
2019-09-29追问:装修费用摊销是指什么时候开始摊?开始投入使用还是收到发票?
2019-09-29回答:收到发票的时候开始摊销的哦
2019-09-29